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徽州区人大办2017年部门决算情况

阅读次数:233 徽州区人大办 发布时间:2018-09-25 10:49:33 [字体:]

徽州区人大办2017年部门决算情况

目 录

第一部分徽州区人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区人大办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 徽州区人大办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 徽州区人大办概况

一、部门职责

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(徽办发〔200222号)的要求,区人大机关的主要职能是:

(一)区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作;根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项;承担机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案、保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作;承担人大信息的收集、整理、交流工作;承担区人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作; 办理人民来信,接待人民来访,催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项;承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作;承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(二)区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(三)区人大常委会设5个工作委员会

法制工作委员会、财政经济工作委员会(预算工作委员会)、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会(人大代表联络室)。各工作委员会在常委会领导下,根据常委会的授权,研究、审查和拟订有关议案;对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题,进行调查研究,提出建议;对口联系"一府两院"及其有关部门。

二、机构设置

区人大机关为独立核算的一级预算单位,无下属二级机构,2017年度部门决算与预算户数保持一致。

第二部分 徽州区人大办2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

577.46

一、一般公共服务支出

430.02

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

120.26

九、医疗卫生与计划生育支出

10.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

577.46

本年支出合计

578.8

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

5.04

年末结转和结余

3.7

总计

582.5

总计

582.5

收入决算表

公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

577.46

577.46

201

一般公共服务支出

428.68

428.68

20101

人大事务

428.68

428.68

2010101

行政运行

316.71

316.71

2010102

一般行政管理事务

15.49

15.49

2010104

人大会议

72.44

72.44

2010106

人大监督

4.97

4.97

2010107

人大代表履职能力提升

4.61

4.61

2010108

代表工作

14.46

14.46

208

社会保障和就业支出

120.26

120.26

20805

行政事业单位离退休

120.26

120.26

2080501

归口管理行退

87.53

87.53

2080505

机关事业单位基本养老保险

13.43

13.43

2080507

对机关事业单位基本养老保

19.3

19.3

210

医疗卫生与计生

10.04

10.04

21011

行政事业医疗

10.04

10.04

2101101

行政单位医疗

10.04

10.04

221

住房保障支出

18.48

18.48

22102

住房改革支出

18.48

18.48

2210201

住房公积金

18.48

18.48

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

466.83

111.98

201

一般公共服务

318.05

111.98

20101

人大事务

318.05

111.98

2010101

行政运行

318.05

2010102

一般行政管理事务

15.49

2010104

人大会议

72.44

2010106

人大监督

4.97

2010107

人大代表履职能力

4.61

2010108

代表工作

14.46

208

社会保障和就业支出

120.26

2080501

归口管理行政离退休

87.53

2080505

机关养老缴费

13.43

2080507

对机关养老保险补助

19.3

210

医疗卫生与计生

10.04

2101101

行政单位医疗

10.04

221

住房保障支出

18.48

2210201

住房公积金

18.48

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

577.46

一、一般公共服务支出

430.03

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

120.26

九、医疗卫生与计划生育支出

10.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

577.46

本年支出合计

578.81

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

3.7

一般公共预算财政拨款

5.04

政府性基金预算财政拨款

合计

582.5

合计

582.5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

20101

人大事务

5.04

5.04

428.68

316.71

111.98

430.03

318.05

111.98

3.7

3.7

2010101

行政运行

5.04

5.04

316.71

316.71

318.05

3.7

3.7

2010102

一般行政管理

15.49

15.49

15.49

15.49

2010104

人大会议

72.44

72.44

72.44

72.44

2010106

人大监督

4.97

4.97

4.97

4.97

2010107

人大代表履职

4.61

4.61

4.61

4.61

2010108

代表工作

14.46

14.46

14.46

14.46

20805

行政事业离退

120.26

120.26

120.26

120.26

2080501

归口管理行政离退

87.53

87.53

87.53

87.53

2080505

机关事业基本养老

13.43

13.43

13.43

13.43

2080507

机关事业养老补助

19.3

19.3

19.3

19.3

21011

行政单位医疗

10.04

10.04

10.04

10.04

22102

住房公积金

18.48

18.48

18.48

18.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

261.19

302

商品和服务支出

47.94

310

其他资本性支出

30101

基本工资

95.79

30201

办公费

3.97

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

58.35

30202

印刷费

0.29

31002

办公设备购置

30103

奖金

82.07

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

3.19

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

4.57

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.43

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

3.79

30209

物业管理费

1.15

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

157.7

30211

差旅费

11.68

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

9.21

30212

出国

31012

拆迁补偿

30302

退休费

95.74

30213

维修()

0.28

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

3.93

30216

培训费

0.23

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

10.04

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

8.71

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.42

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

23.9

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

6.83

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1.46

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

20.76

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.17

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.87

人员经费合计

418.89

公用经费合计

47.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金项目

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

第三部分 徽州区人大办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计582.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计582.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加155.67万元,增长36.4%,主要原因:一是八届人大一次、二次会议于2017年初、年末召开,且八届一次会议议题多、会期长,而上年按惯例召开一次人代会,会议费支出增幅较大;二是2017年初换届后,因人员增加和调资等因素,人员经费同比增加123万元,增长41%

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计577.46万元,均为财政拨款支出。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计578.81万元,其中:基本支出466.83万元,占80.6%;项目支出111.98万元,占19.4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计582.5万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计582.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加155.67万元,增长36.4%,主要原因:一是八届人大一次、二次会议于2017年初、年末召开,且八届一次会议议题多会期长,而上年按惯例召开一次人代会,会议费支出增幅较大;二是2017年初换届后,因人员增加和调资等因素,人员经费同比增加123万元,增长41%

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入577.46万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加155.45万元,增长36.4%。主要原因:一是八届人大一次、二次会议于2017年初、年末召开,且八届一次会议议题多、会期长,而上年按惯例召开一次人代会,会议费支出增幅较大;二是2017年初换届后,因人员增加和调资等因素,人员经费同比增加123万元,增长41%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出578.81万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加158.31万元,增长37.6%。主要原因:一是八届人大一次、二次会议于2017年初、年末召开,且八届一次会议议题多、会期长,而上年按惯例召开一次人代会,会议费支出增幅较大;二是2017年初换届后,因人员增加和调资等因素,人员经费同比增加123万元,增长41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出578.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出430.03万元,占74.3%社会保障和就业支出120.26万元,占20.8%医疗卫生与计划生育支出10.04万元,占1.7%住房保障支出18.48万元,占3.2%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384万元,支出决算为578.81万元,完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因:一是201712月份召开了八届人大二次会议,该项支出在年度执行中追加;二是2017年初换届后,净增人员8人,相应人员经费和公用经费在人员到位后进行追加;三是目标考核奖励等年初预算未做安排,年度执行中按人社局批复予以追加。

其中:基本支出467万元,占81%;项目支出112万元,占19%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为166万元,支出决算为318万元,完成年初预算的191%,决算数大于预算数的主要原因:一是年度预算执行中,人员由年初预算16人增加到24人,人员经费、公用经费追加指标约120万元;二是201712月份召开了八届人大二次会议,该项支出在年度执行中追加30万。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19万元,支出决算为15.49万元,完成年初预算的82%,决算数小预算数的主要原因是加强机关财务管理,厉行节约,大力压缩"三公"经费,公务接待"双压缩",做到不超预算数,不超上年决算数。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项),年初预算为42万元,支出决算为72万元,完成年初预算的171%,决算数大于预算数的主要原因是区委决定区八届人大二次会议在2017年度12月份召开,为此本年度预算执行八届人大二次会议支出30万元。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项),年初预算为7万元,支出决算为5万元,完成年初预算的71.4%,决算数小于预算数的主要原因是加强机关财务管理,严格支出审核,经费支出进一步压缩。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项),年初预算为10万元,支出决算为5万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是人大代表培训时间缩短。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为105万元,支出决算为120万元。完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险支出年度预算未纳入,年度执行中予以追加。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)年初预算为7万元,支出决算为10万元。完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因人员增加导致医疗保险支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算13万元,支出决算为18万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员公积金年度执行追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出467万元,其中人员经费419万元,主要包括:基本工资95.79万元、津贴补贴58.35万元、奖金82.07万元、社会保障缴费16.62万元、伙食补助费4.57万元、绩效工资、其他工资福利支出3.79万元、离休费9.21万元、退休费95.74万元、抚恤金、生活补助3.93万元、医疗费10.04万元、助学金、奖励金8.71万元、住房公积金23.9万元、其他对个人和家庭补助支出6.17万元;公用经费47万元,主要包括:办公费3.97万元、印刷费0.29万元、物业管理费1.15万元、差旅费11.68万元、维修(护)费0.28万元、劳务费0.42万元、培训费0.23万元、工会经费6.83万元、福利费1.46万元、其他交通费用20.76万元、其他商品服务支出0.87万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

区人大办无政府性基金收支项目。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,徽州区人大办机关运行经费支出47.94万元,比2016年增加11.39万元,增长31%,主要原因是2017年度区人大换届后因人员增加公用经费随之增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,徽州区人大办政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,徽州区人大办没有公务用车。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,徽州区人大办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,涉及资金111.98万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,区八届人大一次会议以来,区人大常委会依法履行好各项职责,敢担当,善作为,求实效,为推动全区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

区人大办组织对"区人大代表活动经费、人大依法履职监督工作经费"2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金19万元。上述项目均为单位自评。其中:

区人大代表活动经费预算安排14.6万元。用途为区人大代表开展集中视察、专项调研活动,所要达到的预期绩效目标为有效提高代表履职素质能力,充分发挥代表的参政议政监督作用。项目具体实施情况:1、为代表订阅《江淮法治》,邀请市委党校教授辅导十九大精神和人大制度,邀请代表参加调研视察和执法检查,提高代表履职能力。2、认真贯彻落实《黄山市徽州区人大常委会关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》,调整完善"两代表一委员"编组联村机制,促进代表服务群众、履职作为。3、组织部分代表赴浙江海宁、桐乡和安徽亳州等地考察特色小镇建设、全域旅游,双创等工作,进一步开拓眼界,提高整体履职能力。综上所述,该项目达到了预期效果,一年来,区乡两级代表积极建言献策,主动参与到美丽乡村建设、脱贫攻坚及全域环境整治中来,代表履职能力得到提高。

人大依法履职工作经费预算安排5万元。用于省、市人大来徽开展工作,各工委室组织开展调研,指导乡镇人大开展工作,召开区人大常委会会议等。所要达到的预期绩效目标为积极发挥人大职能,彰显人大工作执行力和落实力,强化人大监督作用。项目实施以来,区人大常委会各工委室积极发挥职能,结合工作并借鉴外地工作经费,有针对性的开展了壮大村集体经济专项调研、现代物流体系建设、农药集中配送等调研,提出了适合区域经济发展的合理化建议,促使政府相关部门履职尽责,有效推进政府工作。同时在开展调研基础上,进一步提高自身审查审议水平,为区人大常委会听取报告作出决议提供科学依据。该项目实施达到了预期效果。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徽州区人大办2017年一般公共预算财政

拨款"三公"经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

单位:万元

6

5.3

因公出国(境)费

 

公务接待费

 6

5.3

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

公务用车购置

 

二、2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

徽州区人大办2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为6万元,支出决算为5.3万元,完成预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是"三公"经费使用严格遵守有关规定,厉行节约,反对浪费,"三公"经费支出做到只减不增。

为全面反映"三公"经费支出,本次公布的"三公"经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

徽州区人大办2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,公务接待费支出决算5.3万元,占100%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。该项经费根据区外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)、《徽州区财政局 徽州区政府外事办公室转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(徽财行〔201449号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出5.3万元,2016年度决算相比,减少0.1万元,下降3%,下降(增长)的原因是"三公"经费使用严格遵守有关规定,厉行节约,反对浪费,"三公"经费支出做到只减不增。2017年徽州区人大办国内公务接待共66批次873人次。主要是用于主要是用于招商引资、其他单位来访。经费使用贯彻党中央"八项规定"和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共黄山市徽州区委办公室 黄山市徽州区人民政府办公室amjs 金沙国际<徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法>的通知》(徽办发〔20151号)等相关规定。

3.无公务用车购置及运行费支出。2017年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底,徽州区人大办机关无公务用车。

联系方式:徽州区人大办政务公开联系电话:3516437

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